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阳泉市红十字会2016年预算公开
来源: 发布时间:2017-12-06

阳泉市红十字会概况



一、部门概况

(一)主要职能

1、开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

2、普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

3、开展红十字青少年活动;

4、参加国际人道主义救援工作;

5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完******民政府委托事宜;

7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(二)2016年主要工作任务

一、继续深入开展学习教育和“三严三实”活动

认真学习习 近 平总书记的重要讲话精神,深入学习党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,******加强党的建设,从严落实“两个责任”,巩固和深化“三严三 实”专题教育成果,推进作风建设,进一步提高从严治党的责任感和使命感,提高领导干部的政治意识、大局意识、责任意识,狠抓“八项规定”落实,始终保持纠 治“四风”高压态势,带着“问题意识”审视,把“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”当做脱离群众的突出问题。把握好代表谁、联系谁、服务谁的问题。结合阳 泉发展的“四大战略”达到富民强省的根本目的,协调推进我市红十字事业的发展。

二、继续加强组织建设,推进依法治会

1、认真学习贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》,切实加强各级政府对红十字会的领导,积极争取加大对红十字事业的支持力度,动员社会各界力量,促进我市各级红十字会的发展。

2、做好基层组织的建设,是红十字事业发展的必要条件,我们通过加大宣传力度,积极开展救灾救助、培训救护知识、社区红十字服务等活动,广泛传播红十字精神,推动基层红十字组织建设。同时重点加强基层红十字会工作人员的各方面培训,提高干部素质。

3、制定目标管理考核细则,继续做好对所辖县(区)红十字会的目标责任考核工作,推动基层红十字会各项工作的开展。

三、加大宣传力度,继续做好红十字各项宣传工作

1、 宣传工作是红十字会事业发展的重要手段,我会将继续加强“5.8”红十字日、 “6.14”******献血日、******急救日和“12.1”艾滋病日期间的宣传工作。通过宣传传播红十字知识、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献、救护培训等 “三救三献”核心业务,使广大群众社会各界都能积极参与到红十字事业中来。

2、继续实施好“博爱一日捐”这项品牌工程,完成捐款目标。严格执行信息公开制度,做到资金募集、财务管理、招标采购、分配使用等捐赠信息公开透明,切实保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权,及时回应社会关切。

四、继续做好救灾、帮困、助学等工作

1、继续贯彻落实《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》,落实救灾预案,继续做好物资储备建设,健全完善应急物资仓储制度管理,开展应急管理培训和救援演练工作,提高红十字会对自然灾害和突发事件的应急能力和救灾备灾能力,进一步完善我市红十字救援体系。

2、积极开展人道救助工作,持续开展救灾、帮困、助学活动,做好“红十字博爱送万家”这一民心工程,完成好省里制定的贫困患者筛查上报工作,发挥好政府人道主义事务方面的助手作用。

五、积极开展各项业务工作

1、开展好救护培训、造血干细胞采样、无偿献血工作、社区红十字服务、订阅报刊、上报通讯信息等各项基础工作,完成好省里制定的各项任务目标,及时完成省里安排部署的各项工作。

2、积极开展器官捐献工作,继续加大招募人体器官捐献协调员和信息员,在我市建立健全捐献工作组织、开展相关宣传和服务,积极参加省红十字会组织的捐献协调员培训班,学习相关业务知识,开展好器官捐献宣传活动。

3、加大宣传力度,积极做好招募志愿者的宣传工作,建立健全志愿者服务管理机制,有效地使用志愿者开展各项活动,提升红十字会公益服务事业的影响号召力,做好各项公益宣传活动。

4、 开展青少年红十字活动,继续加强红十字青少年和志愿服务工作,传播红十字运动基本知识,切实保障青少年的健康成长,特别是开展好在全市中小学幼儿园的红十 字应急救护培训工作,提高师生防灾避险意识和自救互救应急技能,保护好师生生命和财产******,并把这项工作形成长抓不懈的工作常态。

二、部门预算单位构成


序号

单位名称

1

阳泉市红十字会

2


3


4


5


6



表一:2016年收支预算总表

部门名称: 单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)


一、一般公共服务支出

23.05

一、工资福利支出

1,461.11

财政拨款

35.22

二、国防支出


二、商品和服务支出

932.58

行政事业***收费资金


三、公共******支出


三、对个人和家庭的补助

242.38

专项资金


四、教育支出


四、对企事业单位的补贴


国有资源(资产)有偿使用收入


五、 科学技术支出


五、转移***支出


其他收入


六、文化体育与传媒支出


六、债务利息支出


二、政府***基金


七、社会保障和就业支出

11.45

七、基本建设支出


三、财政专户管理的事业资金


八、医疗卫生与计划生育支出

0.72

八、其他资本***支出


四、其他资金


九、节能环保支出


九、其他支出




十、城乡社区支出






十一、农林水支出






十二、交通运输支出






十三、资源勘探电力信息等支出






十四、商业服务业等支出






十五、金融支出






十六、援助其他地区支出






十七、国土海洋气象等支出






十八、住房保障支出






十九、粮油物资储备支出






二十、预备费






二十一、其他支出






二十二、转移***支出




收入合计

35.22

支出合计

35.22

支出合计

2,636.07


表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称: 单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

合计


23.77


一般公共服务支出


23.05


行政运行(红十字事业)


23.05


















医疗卫生与计划生育支出


0.72


医疗保障


0.72


行政单位医疗




事业单位医疗


0.72



表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称: 单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数



合计

23.77

基本支出


人员经费


在职人员工资


基本工资

8.43

保留津贴

0.37

公务员统一津补贴

7.52

岗位津贴


供热补贴


奖金

0.70

基础***绩效工资


奖励***绩效工资总额


住房公积金

1.96

提租补贴

0.01

女工卫生费

0.036

医疗保障


在职职工医保

0.67

退休职工医保

0.05

工伤保险


生育保险


医疗费


其他人员经费


养老保险


失业保险


遗属补助


托幼管理费


计划生育奖励


独生子女费


独生子女父母退休一次***奖励


其他


其他工资福利支出


其他对个人和家庭的补助支出


日常公用经费(非标准)


日常公用经费(非标准)


直接支付供热费

0.50

授权支付供热费


培训费

0.24

工会经费上缴工会50%部分

0.165

工会经费拨回单位50%部分

0.165

福利费

0.01

离退休人员统一订报费


离退休人员统一订杂志费


离退休人员公用经费拨回单位部分

0.03

日常公用经费(标准)


日常公用经费(标准)


办公费

0.33

水费

0.03

电费

0.11

邮电费

0.15

物业管理费

0.22

差旅费

0.27

会议费


公务接待费


公务用车运行维护费

1.80

其他商品和服务支出



表四2016年政府***基金支出预算表

单位:万元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注
























































合计






表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

部门名称: 单位:万元

项  目

预算数

合计

2.06

1、因公出国(境)费用


2、公务接待费

0.06

3、公务用车费

2.00

其中:(1)公务用车运行维护费

2.00

(2)公务用车购置费



阳泉市红十字会

2016年部门预算安排情况说明


一、市红十字会2016年部门预算收支情况总体说明

2016年总收入合计35.22万元;支出总计35.22万元。

二、市红十字会2016年收入预算情况说明

2016年度收入合计35.22万元,其中:预算拨款收入35.22万元;预算外收入0万元。

三、市红十字会2016年支出预算情况说明

1、支出构成

2016年度支出预算35.22万元,包括:工资福利支出17.87万元;商品和服务支出6.75万元,对个人和家庭的补助10.6万元;其他资本***支出0万元。

2、项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)0万元。

3、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计2.06万元,比2015年预算减少50%。

其中:

因公出国(境)经费预算 0万元,与2015年持平。

公务用车运行维护费2万元,因减编一辆公务车,故较2015年减少。

公务接待费预算0.06万元,与2015年持平。


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